【課程背景】
近幾年,互聯(lián)網(wǎng) 、云計算廣泛應(yīng)用于各個行業(yè),包括稅收征管領(lǐng)域。
互聯(lián)網(wǎng) 、云計算的采用,在給企業(yè)納稅帶來便利的同時,也增加了企業(yè)的涉稅風(fēng)險——涉稅信息的整合將暴露企業(yè)的涉稅風(fēng)險,各個稅種、各個環(huán)節(jié)的聯(lián)合檢查工作將全面展開……。在聯(lián)網(wǎng) 、云計算的背景下,企業(yè)應(yīng)如何把握稅務(wù)檢查的新形勢、新動態(tài),洞悉企業(yè)被查的原因,了解稅務(wù)機(jī)關(guān)選擇確定檢查對象的規(guī)律,掌握如何撰寫自查報告,并采取有效措施降低被查的可能,減少稅務(wù)檢查帶來的負(fù)面影響是本課程的核心目的。本課程從稅務(wù)風(fēng)險防范、涉稅賬務(wù)處理技巧、企業(yè)賬務(wù)自我檢查、稅務(wù)檢查重點領(lǐng)域、稅務(wù)檢查應(yīng)對策略等方面系統(tǒng)論述企業(yè)降低稅務(wù)風(fēng)險、面對稅務(wù)檢查的應(yīng)對策略。
【課程受益】
1.明晰互聯(lián)網(wǎng) 、云計算對稅務(wù)檢查的影響;
2.明晰2019年稅務(wù)檢查的環(huán)境與動態(tài),洞悉最新的稅務(wù)檢查要點及防范策略;
3.明晰報表、憑證、合同、發(fā)票檢查的要點,從細(xì)節(jié)入手,防范和化解涉稅風(fēng)險;
4.掌握個稅改革、減稅大背景下,最新稅收政策的變化及帶來的影響;
5.明晰增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅的稅務(wù)檢查要點及注意事項。
【課程大綱】
【稅收風(fēng)險篇】
(1)互聯(lián)網(wǎng) 、云計算、國地稅合并將帶來怎樣的檢查風(fēng)險?
(2)哪些外部信息將與企業(yè)所得稅申報信息比對?
(3)個稅改革將帶來哪些稅務(wù)檢查風(fēng)險?如何開展個人所得稅的檢查?單位未履行扣繳義務(wù)將承擔(dān)何種責(zé)任?
【傷不起的發(fā)票】
(1)善意取得的虛開增值稅專用發(fā)票是否允許作為企業(yè)所得稅前扣除憑證?
(2)發(fā)票引發(fā)的印花稅風(fēng)險及納稅信用等級變化?——發(fā)票,企業(yè)無法承受之痛?
(3)是否有比買發(fā)票更好的解決方案?
模塊二:收入的檢查
【案例分析】互聯(lián)網(wǎng) 、云計算從哪些方面可以分析企業(yè)存在收入不入賬的問題
【案例分析】企業(yè)之間無償資金往來存在哪些風(fēng)險?最新稅收政策的變化將帶來哪些利好消息?
【案例分析】如何檢查企業(yè)是否存在視同銷售問題?
【案例分析】銷售設(shè)備并提供安裝服務(wù),存在幾種納稅的可能性?
【案例分析】政府補(bǔ)助是否繳納增值稅?是否需要繳納企業(yè)所得稅?
【案例分析】以技術(shù)投資如何進(jìn)行稅務(wù)處理?面臨怎樣的稅收風(fēng)險?
……
模塊三:成本費(fèi)用的檢查
1.2018 年企業(yè)所得稅匯算清繳時,有哪些稅
收新政?
2.最新政策及大數(shù)據(jù)分析對工資薪金檢查的
影響——個稅改革的影響及應(yīng)對措施 3.三項
費(fèi)用的檢查
4.材料成本的檢查
5.運(yùn)費(fèi)的檢查
6.期間費(fèi)用的檢查
7.進(jìn)項稅額檢查中常見問題及應(yīng)對策略
8.資產(chǎn)損失的檢查
模塊四:其他常見問題及檢查
1.投資入股常見問題及檢查
2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得的常見問題及檢查
3.利息、股息、紅利所得常見問題及檢查
4.印花稅常見問題及檢查
5.房產(chǎn)稅常見問題及檢查
6.土地使用稅常見問題及檢查
7.城建、教育費(fèi)附加常見問題及檢查

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