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楊梅
  • 楊梅北京師范大學管理哲學博士,恒道企業管理咨詢有限公司董事長
  • 擅長領域: 風險與內控系列 股權激勵 并購重組
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:廣州市
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保駕護航——集團企業風險管理與內部控制

主講老師:楊梅
發布時間:2021-08-26 11:57:30
課程詳情:

【培訓對象】 
培訓對象為上市企業及下屬公司的董事長、董事、監事、總經理、首席風險官、財務總監、集團總部部門負責人和下屬公司副總以上高層管理人員。 

【培訓收益】 
本課程的實踐性和操作性強,能夠幫助企業集團全面掌握基于戰略性風險管理的內部控制操作方法,以提高企業集團內部控制水平和運營效率,降低風險,抓住機遇,從而實現企業集團戰略目標和投資回報。 

 

《保駕護航——集團企業風險管理與內部控制》

從巴林銀行到法國興業銀行,為什么相似的錯誤仍在重復?

從三鹿乳業到雷曼兄弟,為什么一個個有著悠久歷史的企業巨人轟然倒下?

從美國次貸危機到中國房地產市場的跌跌不休,從新興電商的攻城略地到傳統產業的生存危機……在全球化市場瞬息萬變、外部不確定性因素日益增多的今天,多少企業又將沉戟折沙?

風險,就如同隱藏在海面下的暗礁,稍有疏忽便會遭受觸礁之痛;風險,也如同高懸在企業家頭上的那把達摩克利斯之劍,時刻都在威脅著企業的生存;風險還可能成為企業的阿克琉斯之踵,若不能及時識別和控制就會直接導致企業的失敗。

縱觀國內外企業發展史上大大小小的失敗案例,毫不夸張地說,企業的失敗在本質上都可以歸咎為內部控制和風險管理的失效。只有建立強有力的內部控制能力和風險管理能力之上的企業才能夠構建基礎牢靠的核心競爭力,才有足夠的軟實力去創造利潤空間。

如何建立一套嚴謹規范、行之有效地內控控制和風險管理體系,以便幫助企業防患于未然,增強企業的抗風險能力,是每個管理者的必修課。完善企業內部控制建設,提高企業風險管理水平,已然成為當務之急。

在風險管理上,企業集團面臨著許多單體公司不存在的問題:跨層次公司治理的風險;利益割據導致集團缺乏協同的風險;總部能力缺失導致總部空心化的風險;環節多、速度慢導致的信息風險和速度風險;風險在集團內交叉傳遞和疊加放大帶來的新的風險管理的要求;多部門、多子公司形成的利益團體之間相互博弈的風險;內部人控制導致集團管控力弱的風險;產業組合和外部環境導致風險復雜化;風險放大和資源攤薄的風險等。因此,對于集團的內部控制和風險管理,需要站在集團的戰略層面進行體系化、專業化的全方位管理。建立基于戰略風險管理的集團內控是最佳的解決之道,就是站在集團戰略的高度以集團管控的形式形成集團真正的內部控制體系。

本課程以內部控制框架為主線,針對上市企業集團內部控制和風險管理的難點和重點,系統地講述企業集團內部控制建設框架,以及戰略、投資、并購、融資、業務外包、子公司控制、衍生業務、關聯交易、信息披露、擔保、環境保護……等方面內部控制建設路徑和實戰案例。本課程的實踐性和操作性強,能夠幫助企業集團全面掌握基于戰略性風險管理的內部控制操作方法,以提高企業集團內部控制水平和運營效率,降低風險,抓住機遇,從而實現企業集團戰略目標和投資回報。

一、培訓時間

培訓時間為1-2天(6-12學時),根據客戶需求進行調整確定。

二、培訓對象

培訓對象為上市企業及下屬公司的董事長、董事、監事、總經理、首席風險官、財務總監、集團總部部門負責人和下屬公司副總以上高層管理人員。

三 、課程大綱

第一單元:風險管理與內部控制概述

1.      風險管理與內部控制產生的背景

2.      風險管理與內部控制的目標和意義

3.      中國內部控制的實踐與發展

4.      國外內部控制的最新發展

5.      風險管理與內部控制的關系

6.      風險管理與內部控制與其他管理體系的關系

    第二單元:基于全面風險管理的內部控制框架

1.      內部控制概念

2.      內部控制的五個目標

3.      內部控制的五個要素

4.      風險管理框架

5.      《企業內部控制基本規范》框架

6.      基于戰略風險管理的創新思維COSO COCO

第三單元:內部控制要素之一:內部環境

1.      治理結構

2.      機構設置

3.      權責分配

4.      內部審計

5.      人力資源

6.      企業文化

第四單元:內部控制要素之二:風險評估

1.      風險識別方法與判定原則

2.      風險評估-繪制風險分布圖

3.      風險應對-制度風險管理策略

4.      企業風險管理框架:一個基礎、三道防線

第五單元:內部控制要素之三:控制活動七種武器

1.      不相容職務分離控制

2.      授權審批控制

3.      會計系統控制

4.      財產保護控制

5.      預算控制

6.      運營分析控制

7.      績效考評控制

8.      重大風險預警與危機管理

第六單元:內部控制要素之四:信息與溝通

1.      信息收集

2.      信息溝通

3.      信息系統

4.      反舞弊機制

第七單元:內部控制要素之五:審計與監督

1.      反舞弊機制

2.      內部監督

第八單元:內部控制與風險管理的基本要求

1.      企業組織架構風險及控制設計

2.      企業發展戰略風險及控制設計

3.      企業人力資源風險及控制設計

4.      企業社會責任風險及控制設計

5.      企業文化風險及控制設計

6.      企業資金風險及控制設計

7.      企業采購風險及控制設計

8.      企業資產風險及控制設計

9.      企業銷售與收款風險及控制設計

10.  企業研究與開發風險及控制設計

11.  企業工程項目風險及控制設計

12.  企業擔保風險及控制設計

13.  企業業務外包風險及控制設計

14.  企業財務報告風險及控制設計

15.  企業全面預算風險及控制設計

16.  企業合同管理風險及控制設計

17.  企業信息傳遞風險及控制設計

18.  企業信息系統風險及控制設計

第九單元:內部控制體系設計實務

1.  有效構建風險管理與內部控制體系的關鍵要素

2.  內部控制體系建設的主要步驟

3.  企業內部控制整體設計體系

4.  企業內部控制的實施與落地

5.  內部控制體系設計主要工具

6.  如何編制風險數據庫:風險識別與評估方法

7.  如何編制內控手冊:流程梳理與優化、內控措施完善

8.  風險導向下的內部審計

第十單元:內部控制自我評價實務

1.      內控自我評價的標準設計

2.      內控自我評價的測評實施

3.      內部控制缺陷的認定標準

4.      內控自我評價報告的撰寫

5.      內部控制缺陷的整改

第十一單元:上市公司特有風險的控制實務

1.      信息披露關鍵控制與案例

2.      關聯交易關鍵控制與案例

第十二單元:集團管控

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